上半年审计工作总结
来源:工作总结 发布时间:2015-06-29 点击:
上半年审计工作总结篇一
审计部半年总结及建议
内部审计部上半年工作总结
内部审计部是公司为适应上市工作需要,以及为加强公司内部管理而新成立的一个部门。半年来,我部在公司各部门的配合下,顺利的开展了各项内审工作,尽最大可能地发挥内控监督、审查核实的作用,积极维护公司利益,加强内部控制,规范经济行为,提供合理化建议。现就上半年工作做一简单总结。
一、主要工作和不足
1、制定各项内审工作制度
因为内审部是新成立的部门,公司以前没有相关的可行制度、运行模式来指导我们的工作。所以,组建初期,在董事长亲自指导下,借鉴外单位经验,我们对部门的工作职责、工作程序等制度进行了探讨和制定,先后编写了《内部审计制度》、《内部审计工作规范及操作流程(讨论稿)》。
2、认真仔细完成各项内审工作
今年上半年我部主要工作是对全公司费用进行审计。经统计,上半年共审计营业、管理费用计1719万元,工资605万元,外包劳务2500万元,原材料采购4600万元。在审计过程中,我们严格按照审计程序,遵循财经制度,对照公司各类规章制度,把好关、严把关,做到公正、公开、公平。据不完全统计,共核减退收各类费用、票据30多万元。
3、积极配合公司内控工作开展
内部控制制度是公司一项极其重要的制度,内部控制也是内审部一项重要职能。在公司上市办公室的指导下,我部认真学习证劵交易所对上市公司的内控制度指引,积极配合券商对我公司内控制度的调查和制度制订工作。我部首先在公司财务部开展了内控检查工作。
4、上半年工作中的不足
由于我部人员较少,知识水平有限,上半年工作主要放在对费用的审计审核中,未能很好的将董事长要求将审计工作做到公司各项工作中去的指示贯彻到位;内审工作还停留在审核的初级职能上;内控检查监督未能全面开展;对子公司的审计还是空白;未能及时向公司管理层提供合理化建议和参考等。{上半年审计工作总结}.
二、下半年工作计划
1、充分发挥内审职能,将内审深入做到公司每一项工作中。 下半年在继续做好费用审核的同时,我部计划对生产定额做重点审计;组织对总公司及子公司固定资产、低值易耗品进行一次专项审计;加强对项目工地费用使用情况审计;
2、加强内控制度检查监督,防范风险发生
下半年,我部将加强对关键部门关键岗位内控工作落实的检查,组织相关部门学习对应的相关内控制度,防范管理风险,维护经营成果;
3、完善内审制度,理顺内审程序,提高内审效率
继续对内审制度进行完善;结合公司不断出台的管理制度,
适时修改内审程序,除必要的控制环节,简化内审手续,提高内审工作效率,使公司核算准确化、及时化。
4、加强业务学习,努力提高业务素质,更好的开展内审工作
其实我们总结过去,在总结中发现工作中欠缺,是为了使我们在今后的工作做到更好。我们也希望,通过我们不断努力更好的工作,使我们象王公司的明天更加美好。
二O一二年六月三十日
附:对今后公司经济工作发展的建议和看法
附:
对公司下半年经济工作平稳、快速发展的几点建议
(内部管理部分)
1、 费用支出向营销倾斜,鼓励和提高营销员跑业务的热情。对有
价值的业务,公司可以适当报销点费用,不必等到业务员完成全年业务后才考虑报销费用。
2、 项目工地费用建议严格控制,是否可以进行费用包干,比如这
个项目工程总价多少,按比例核算费用,少了不补,多了不退,这样项目经理就会精打细算,公司成本核算也好进行。各部门、科室也可参照。
3、 提倡节约,有的费用可以集中管理。比如:公司快递费、办公
耗材等可以由办公室一个部门负责,也可以成立一个专门的文印室,进行文件打印、复印(包括图纸),利于公司文件保管保密,节约纸张、耗材等,大力提倡使用OA系统,进行无纸化办公。
4、 管理模式变成一级抓一级,晨会不必要那么多人参加,董事长
给副总布置工作,副总再往下布置。有什么要协商的问题,能否由总项目部(这是总项目部职责)负责。
5、 制度严谨,奖罚分明。公司管理制度在出台前,需进行论证,
看是否切实可行,别今天一个文、明天又改了。一旦成文,上下一致遵守,不搞特殊化。各部门职责要明确,是谁的责任,谁就应该负责。工作中,该奖的透明的奖,该罚的公开的罚。
6、 建立首问负责、限时解决问题的机制。各部门对涉及到本部门{上半年审计工作总结}.
的问题限时给予答复,对没有下文的,找的谁谁负责任。
7、 计划的编排需要合理可行,责任明确。发货计划需要专人复核,
多发少发要追究责任。
8、 外部投资需有论证评估。
9、 我们公司应培养自己专业的钢结构加工团队。
10、 努力降低财务筹资成本。
上半年审计工作总结篇二
审计局上半年工作总结范文
今年上半年,我局在市委、市政府的正确领导和上级审计部门的精心指导下,以三个代表重要思想和十八大精神为指针,以科学发展观为统领,认真履行审计监督职能,紧紧围绕市委、市政府工作中心,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的工作方针,积极推进各项审计工作。现将上半年工作总结汇报如下: 一、上半年工作任务完成情况 (一)全面落实年度审计工作任务,扎实推进审计业务工作。 围绕今年审计工作任务,我局积极组织力量,突出审计重点,加大对重点部门、重点领域和重点资金的审计监督力度,截止至6月份,已实施审计项目(含正在进行的项目)38个,审计查出违规资金74万元。 1、积极组织开展2013年度财政预算执行情况审计。4月中旬,我局组织审计组开始对我市2013年度财政预算执行情况进行审计,并延伸审计了10个一级预算单位。目前为止,对财政的审计工作已完成,已进行了对乡、乡、残联等单位2013年度预算执行及专项资金使用情况进行延伸审计。 2、为搞好防洪保安基金的征缴工作,3月份根据井府字
[2003]26号文规定,我局组织三个审计组对市烟草局、市供电公司、博物馆等32个单位的防洪基金征缴情况进行专项审计。 3、根据市委组织部井组函[2014]1号文的要求,我局组成审计组逐步开展离任审计项目。目前为止,已实施了(含正在实施)对原龙市镇镇长刘君同志、原古城镇镇长罗光辉同志、原水利局局长谢飞同志等共13人的离任审计。 4、根据吉市审办发[2014]17号文件精神和市审计局工作计划安排,我局组成审计组于3月19日起对市2013年度住宅专项维修资金进行了审计调查。目前该项工作已基本完成。 5、根据市人民政府要求,和省扶贫办《关于进一步做好迎接全国扶贫资金审计检查工作的通知》文件精神,我局派出审计组于2014年3月22日到3月24日,对全市2010年至2013年的财政扶贫资金进行了审计调查。审计调查了市财政局、市老建扶贫办的项目资金拨付、管理及资金使用情况。 6、今年上半年我局共完成了火车站进出口公路围墙工程、渥田猕猴桃基地排水沟工程、茨坪挹翠湖公园景观提升(亮化)工程等14个建设项目审计。总送审金额为1087.14万元,总审减金额为77.77万元。对这些项目,我局都派出审计人员进行全程监督,跟踪审计,坚决防止违规操作、高估冒算、损失浪费等问题,促进了政府及有关部门建立健全长效管理机制,确保每项工程都成为阳光工程、廉洁工程和安全工程。 (二)其他工作抓紧落实。 1、党的群众路线教育实践活动扎实开展。3月17日,我局召开了动员大会,会后,我局根据市委相关文件精神,结合我局实际情况,经局党组研究,制定了《市审计局党的群众路线教育实践活动实施方案》,对我局整个教育实践活动进行了安排部署,在全局迅速掀起了开展群众路线教育实践活动的热潮。并成立了市审计局群众路线教育实践活动领导小组,领导小组下设办公室,具体负责教育实践活动的各项工作。现阶段各项活动已取得初步成效。一是征求意见,通过发放征求意见表、设立意见箱、公开电子邮箱和召开座谈会等方式广泛征求意见,并对征求到的意见和建议进行梳理汇总,形成书面材料,为下一步整改打好基础;二是学习教育,原则上每周组织全体干部职工集中学习一次,以学习推动工作,以工作促进学习。并结合廉政教育,组织学习《廉政准则》、《八项规定》和有关领导关于党风廉政建设的重要讲话及《小官大贪警示录》等各类廉政警示片,使党员干部自重、自省、自警、自励。同时于3月29日我局组织党员、干部赴韶山毛泽东故居开展了一次以缅怀革命先烈、接受红色洗礼、践行群众路线为主题的红色传统教育活动,并组织全局干部职工认真观看《筑梦之基》、《永恒的信念》、《1942》、《焦裕禄》等电视专题片,引导党员、干部自觉弘扬精神、苏区精神和方志敏精神;三是查摆问题、开展批评。局领导班子认真查摆和剖析四风方面存在的问题,并撰写个人四风对照检查材料。 2、审计队伍建设有效推进。加强了审计人员的法律学习和廉洁从审教育,积极开展争当审计业务能手、优秀审计项目等业务竞比活动。 3、帮扶工作注重实效。及时组织工作组,按市里要求进驻帮扶乡镇和挂点村开展各项工作,积极与所包村干部进行沟通协调,查访民情,了解村情,并建立在职党员干部联系挂点村困难户结对帮扶制度,局在职党员干部与挂点村困难党员群众结对子,一对一、面
对面、点对点地帮助解决存在的困难和问题。在单位资金紧张情况下,资助挂点村村部装修资金1万元。 4、继续认真抓好精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育等工作。 二、工作中存在的问题 1、审计人员专业结构欠合理,专业化程度还不够,尤其是计算机审计和绩效审计方面的专业知识较缺乏,必须有针对性地加大业务培训力度。 2、审计人员的主观能动性和工作积极性还有待进一步提高;审计任务重与审计专业人员较少的矛盾仍未得到有效解决。 3、要进一步规范政府投资项目审计工作,制定相关的审计实施细则;审计部门抓大放小,突出重点,强化对重点投资项目的审计。 4、审计监督的宣传力度不够,仍然存在单位主要负责同志对单位资金和项目建设管理加强审计的必要性认识不到位,重视不够的现象。 三、下半年工作安排及措施 1、强化措施,落实责任,充分调动审计人员工作积极性,加强项目审计过程的跟踪监督,实行项目审结时间倒逼制,按时完成2014年项目任务。 2、继续加强对财政预算、政府重大投资项目、专项资金、民生资金的审计,及时揭示和反映新情况、新问题;强化权力监督,稳步推进经济责任审计;重点关注三公经费、会议费和培训费等活动经费的使用情况和各单位各部门落实中央改进工作作风、密切联系群众八项规定相关要求的情况,促进被审计对象增强勤俭节约意识,降低行政成本,发挥源头治腐的作用,充分发挥审计免疫系统功能。 3、加快信息化建设步伐。要充分利用现有的设备,继续投入人力和物力,努力建设信息化审计,争取实现利用计算机审计项目1个,并让审计程序和审计结果更加公开化、透明化。 4、继续加强审计队伍建设。在从严要求审计队伍的基础上,加强科学领导和科学管理,鼓励开拓创新和积极进取,培养高素质、高水平的业务人才。 5、继续加强学习教育。持之以恒、坚持不懈地开展政治学习教育和业务知识的培训,不断完善学习培训的长效机制,推进审计机关的全面建设。 6、全面完成市委、市政府交办的其他工作。
上半年审计工作总结篇三
审计2012年上半年工作总结
审计2012年上半年工作总结
2012年上半年,审计部在市局党组的领导下,全面贯彻落实全省烟草财审工作会议精神,紧紧围绕“卷烟上水平”的中心任务,坚持“提升素质、全面审计、突出重点、确保质量、注重成效”的原则,按照省局、市公司的部署,以交叉审计新模式为契机开展审计工作,对市局本级和外市进行审计,切实保障各项审计任务的完成。现将2012年审计派驻办上半年工作总结如下:
一、上半年工作回顾
(一)转变思想,积极完成省局、市局工作计划 今年四月份全省正式实施《烟草行业审计派驻制管理办法》,按照行业“双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的内审管理规定,**派驻办及时调整思维,按照省局四个“统一”部署和省局、市局的工作重点,调整制定了《**市烟草专卖局(公司)2012年审计工作安排》,并严格落实审计工作计划。截止2012年6月30日派驻办共开展13个专项审计项目,并出具相关审计报告7份。
1.完成主审交叉审计任务三项,提出审计建议4条:一是对**市公司2010年财务收支进行审计,二是对**市公司2010年预算执行情况进行审计,三是对**市公司2010年专卖罚没收支资金进行审计。
按照省局交叉审计工作计划,**派驻办于五月初主审了铁岭市公司2010年财务收支、预算执行情况及专卖罚没及打假经费使用情况审计项目,于五月中、下旬助审了抚顺市公司2010年财务收支、预算执行情况及专卖罚没收支审计项目,助审了**市公司2010年财务收支、预算执行情况及专卖罚没收支审计项目,累计抽调审计人员6人次
2.于6月份参加省审计派驻办对**法人**任期经济审计1项,抽调2人次。
3.完成市局专项审计任务4项,提出审计建议10条。一是**市法人**离任经济责任审计;二是2010年卷烟废旧包装箱使用销售情况审计;三是2010年第四季度专卖专项资金情况审计报告;四是对2010年市工会资金收支情况审计。
4.完成其他审计项目三项:一是配合省公司对**地区烟叶救灾补贴资金发放情况进行检查。二是配合**烟草有限公司对工会、食堂财务收支进行审计三是对**地区烟需物资库存情况进行专项调查。
(二)突出重点,严格规范,加强审计监管力度。 深入开展“两项工作”是当前行业整顿规范的重中之重,是源头治理的关键措施,是严格规范的治本之策。根据省局工作部署,今年**派驻办重点加强了对工程投资、物资采购、宣传促销审计力度,严格按照国家局的文件精神,对工程投
资、物资采购、宣传促销项目实施程序性、全过程跟踪审计,按照起点介入、过程监督、重点突出的原则,从项目立项,到合同签订,竣工验收,资金支付等每个环节严格把关,做到事前介入、过程监督、事后监督全过程审计监督。
1.出具物资采购事前审计意见书29项,核审金额2,801.13万元。不符合要求,退回不受理的1项。
物资采购26项2,732.89万元:2台PDA移动扫码机6万元;230吨聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜272.76万元;自动分拣线1套263万元;9台便携式电脑3.6万元;别克商务车1台43万元;叉车电瓶1组1万元;防雹炮弹70枚20.95万元;防雹设备三台54万元;复印机、打印机、一体机2.33万元;交换机和光纤模块9.9万元;二季度卷烟包装膜9吨12.87万元;烟用硫酸钾1680吨604.8万元;台式电脑55台36.85万元;投影仪2台2.8万元;途胜车3台78万元;物流中心工作服120份5万元;新综合办公楼信息化建设项目67.3万元;烟草种子10.22万元;烟叶包装物178.26万元;烟用肥料硝酸钾300吨158.4万元;烟用复合混肥1800吨621万元;抑芽剂2700公斤44.55万元;正版office软件50套10.5万元;办公用纸2.88万元;
专项工程投资项目事前概算审计3项68.24万元:物流中心主体墙体及库区围墙维修18.76万元,**烟草分公司办公楼外墙保温和屋面防水28.67万元;**市烟草专卖办公楼
维修改造20.81万元
2.开展合同监督,出具项目合同审计意见书
审计监督管理部强化审计监督力度,切实发挥审计监督管理职能,坚持执行合同痕迹化监督,出具项目合同审计意见书,真正做到项目的全过程审计监督。
大宗物资采购项目18项,核审金额897.33万元。具体为:纸张采购合同2.73万元;白色地膜采购合同165.2万元;烟用配色地膜采购合同92.1万元;硝酸钾肥采购合同158.4万元;烟草种子采购合同10.62万元;二季度卷烟包装膜购销合同12.87万元;台式计算机采购合同32.73万元;别克车采购合同38.8万元;复印机、打印机等采购合同6.31万元;交换机采购合同5.3万元;依维柯车采购合同145.32万元;扫码PDA采购合同3.78万元;烟需物资麻绳采购合同158.51万元;服装制作采购合同4.08万元;抑芽剂采购合同44.35万元;投影仪采购合同2.76万元;1-3月卷烟包装膜采购合同12.87万元;2012年依玛士维护服务合同0.6万元。
3.开展事后审计,出具项目审计意见书{上半年审计工作总结}.
根据省局(公司)审计处对事后监督的强化要求,本部门对事后项目共出具项目审计意见书19份,审核金额365.36万元。其中:
大宗物资采购项目19项,审核365.36万元,具体为:
宣贯挂历7.86万元;液压烟包装卸机29.9万元;**烟站传送设备1.98万元;**烟站监控设备1.98万元;烟用包装物(麻袋片、麻绳、麻线)219.9万元;A4打印纸2.35万元;UPS及电池组22.57万元;7-10月聚乙烯热收缩膜16.08万元;11-12月聚乙烯热收缩膜4.02万元;3台台式电脑1.83万元;服务器及配件12.63万元;摄像机1.1万元;办公桌椅20套2.4万元;打印条码专用油墨1.52万元;物流配送车喷绘2.35万元;企业文化手册印刷27万元;GPS手持机
1.1万元;取暖锅炉5.85万元;显微镜2.94万元。
(三)加强烟叶基础设施建设项目审计工作{上半年审计工作总结}.
今年**地区**基地单元共建烤房群246座,按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求,**派驻办认真开展烟叶基础设施建设项目审计工作,指派专人负责全程监督基地单元建设情况,对工程的图纸设计、施工、分阶段付款、验收情况等全程跟踪,以确保烟叶基础设施建设投入安全、质量高效。
(四)开展“三项”检查定期审计自查、小金库复查工作
为扎实推进三项检查工作成果,加强对工程投资、物资采购及宣传促销项目监督。上半年与综合管理办公室、法规办公室、经济运行办公室一起对2012年度一季度的大宗物资采购及工程建设项目进行了审计自查。一是重点检查了大
上半年审计工作总结篇四
【精品】 2015年上半年区审计局工作总结
【精品】 2015年上半年区审计局工作
总结 2015年上半年,区审计局在区委、区政府和上级审计机关的领导下,认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神、《国务院关于加强审计工作的意见》、《广东省人民政府关于加强审计工作的意见》等文件精神,进一步适应新常态,切实履行审计职能,全面强化审计监督。截止到6月底共完成审计项目80个,出具审计报告576份,查出不规范金额8,494.60万元,核减投资额7,251.55万元;提出审计建议30条,促进被审计单位建章立制9项。各项工作取得明显成效。
一、依法履行审计职责,全面推进审计监督全覆盖。
区审计局紧紧围绕区政府批准的2015年度审计计划,统筹兼顾、精心组织,认真克服破解今年审计工作“项目多、任务重、时间紧”的难题,全面推进各项工作落实。
(一)开展预算执行和其他财政收支审计。以全口径预算审计监督、审计监督全覆盖为主线,在扩大审计覆盖面的同时,扩展审计广度和深度,在开展财政预算执行审计中,加强政府性资金、预算外资金、
专项资金审计监督,并将20个以上预算单位纳入审计范围,实现对区财务独立核算的行政事业单位5年轮审最少1次的目标;全面落实对重大政策贯彻落实情况进行常态化审计的要求,把区各单位部门预算执行情况、历年结余资金动向及往来款长期挂账现象列入重点审计事项,突出对“三公”经费、会议费和培训费等“六项费用”支出管理情况,通过跨年度横向比较,进一步优化公用经费支出结构,推动用好增量、盘活存量,促进财政资金合理配置、高效使用。
(二)提速提效强化政府投资项目的审计监督。加大工程建设项目预算、竣工结(决)算审计力度,强化重点投资项目的跟踪审计,实行政府投资项目审计监督全覆盖,截止到6月底出具政府投资项目审计报告561份,累计送审金额89,226.12万元,审定金额81,999.72万元,核减政府投资金额7,251.55万元,平均核减率为8.13%。一是加大对区重大投资项目审计监督,多次召开审计业务会议强化审计沟通与协调,重点完成了罗湖区优质饮用水入户改造工程及罗湖区排水管网改造工程共计137项的预算审计工作,合计送审金额2.60亿元;二是扎实高效推进民生领域项目顺利开展,10个工作日内完成了罗湖绿道5号线提升及延长线建设工程竣工财务决算审计,累计送审金额
上半年审计工作总结篇五
2015年度审计人员工作总结
2015年度审计人员工作总结
一、不断加强学习,提高自身素质。
2015年,在局党组的正确指导下,我认真学习贯彻落实党的十八大精神和十八届四中全会精神和《国务院关于加强审计工作的意见》,思想上、政治上、行动上始终同党中央保持一致,不断加强学习,加强自身的思想道德建设,牢固树立科学发展观、人生观、价值观,在实际工作中端正思想,坚定信念,严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,理论素养、业务技能和驾驭工作的综合素质和能力得到进一步的提升,审计工作思路更加开阔。
二、履行职责,圆满完成各项工作任务。
在本科室科长空岗期间,积极主动勇于承担,始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作。严格依照法定的审计程序,严格执行各项审计规范和准则,严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上,创新工作思路,探索工作方法,增强工作的积极性、主动性和创造性,积极适应经济发展新常态,适应改革发展新要求,认真履行法定职责,充分发挥国家审计的基石和重要保障作用。2015年度先后实施完成了XX项目审计和配合省厅完成XX项目和XX经济责任审计工作,并根据审计署统一安排开展了“贯彻落实国务院稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施落实情况”跟踪审计和城镇保障性安居工程跟踪审计。工作实践能力不断提高,本年度共办理案件移交事项X起,较好完成了年度审计任务和领导交办的其他工作。
三、廉洁自律、清廉从审。
能够认真学习贯彻《党章》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神,严格执行审计署《关于加强审计纪律的规定》和《审计组廉政责任的若干规定》,坚持依法审计,客观公正,实事求是,廉洁自律,深入践行“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计人员核心价值观,坚守党纪国法和道德品质“两条底线”,严格遵守政治纪律、组织纪律、保密纪律、廉政纪律、财经纪律和工作纪律,。注重把好廉政关,把廉政作为对自己的基本要求,坚决执行党风廉政建设责任制,遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定,筑牢拒腐防变思想防线,忠诚履职,廉洁从审。严格依据有关法律、法规进行定性处理,防范审计风险,努力做到审必清,查必透,不漏审,不错审,带头维护和树立了良好形象。
四、今后努力的方向。
今后需要进一步加强学习,努力提高自己的政治理论和政策水平,进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力,不断提高审计工作的技术含量和技术水平,尤其是注重提高宏观层面分析问题、解决问题的能力、提出有针对性的合理化建议,努力提高自己的工作层次和能力,做一个对党绝对忠诚、对法律绝对忠诚,敢于审计、善于审计,纪律严明、作风优良,勇于担当、无私无畏的审计人员。
上半年审计工作总结篇六
稽核审计部2014年上半年工作总结和2014年下半年工作思路
稽核审计部
2014年上半年工作总结和2014年下半年工作打算 在公司领导对内部审计工作给予高度重视和支持之下,稽核审计部根据公司经营管理情况制订了部门工作职责和审计工作计划,确定重点监督、审计的项目和范围,逐步完善了内部审计工作制度和工作指引,内部审计工作逐步走向程序化、正规化,监督服务职能得到了进一步的加强。下面总结汇报一下稽核审计部2014年上半年的工作成果、存在的困难和2014年下半年的工作目标及打算。
一、2014年上半年工作成果
1.完成吉安南大道改造提升景观二级养护工程审核,送审金额347888.30元,审减率:0.00%。
2.完成吉安市吉安南大道绿化带移栽补苗工程审核,送审金额295854.87元,审定金额288494.11元,审减金额7360.76元,审减率2.5%。
3. 完成吉安市科技馆及青少年活动中心幕墙工程审核,送审金额78840806.54元,审定金额66419670.07元,审减金额12421136.47元,审减率15.74%。
4. 完成河东滨江排涝泵站挡土墙工程审核资料,送审金额150867.36元,审定金额131143.9元,审减金额19723.46元,审减率13.1%。
5. 完成体育路与体育北路交叉口维修工程工程审核,送审金额148592.05元,审定金额134575.46元,审减金额14016.59元,审减率9.4%。
6. 完成吉安市城南新区路网三期(厦荷路、秋桂路及商业街)工程审核,送审金额17170968.74元,审定金额14932413.82元,审减金额2238554.92元,审减率13.04%。{上半年审计工作总结}.
7. 完成吉安市井冈山大道二期(吉州区段)绿化给水管道工程审核资料,送审金额5924400元,审定金额4170107.97元,审减金额1754292.03元,审减率29.61%。
8. 完成河东滨江排涝泵站亮化工程审核资料,送审金额147250.92元,审定金额为142512.54元,审减金额为4738.38元,审减率为3.2%。
以上为我部上半年工作成果,为公司节约资金壹仟陆佰肆伍万玖仟捌佰贰拾贰拾元整(16459822.61元)。
二、存在的问题和困难
从本年度的工程审计情况来看,我公司目前普遍存在的问题是:
1.工程管理制度不太健全,子公司及各项目部上报的文件资料自控性不强或内容不完善,很难满足全面审计的要求;
2.大部分申报项目难于进行现场审计,现场管控全靠现场各级人员自律进行;
3.加之目前子公司及各项目部、稽核审计部工程造价专业人员不足,给审计工作带来了一定的难度。
4.项目部和施工单位提供资料不齐全,补充资料缓慢,严重导致我部审核的质量和进度。
5.材料询价难度大,给审计工作和质量带来一定的难度。
三、2014年下半年工作目标及打算
下一步工作目标:
1. 完成市民广场2014年春节景点布置工程审核。
2. 完成吉安南大道维修改造工程审核。
3. 完成吉安市阳明西路、正丙角等道路工程审核。 下一步部工作打算:
1.继续完善内部审计工作流程和制度,提高审计工作质量;
2.高度负责、审时度势、转换思路,不断改进工作方法。
3.不断改进工作方法,主动发现问题,严格控制不良势头,提高内部审计工作质量,争取更好成绩。
稽核审计部
2014年7月14日